为全面落实集团“小金库”专项治理工要求,保持防范在先、审计监督常态化,咸阳库公司专门成立了“小金库”专项治理工作领导小组,制定了专项治理工作实施方案,积极开展此项工作。3月19日至3月25日,咸阳库公司对各部门进行了全面专项审计核查。
检查过程中,公司严格按照“小金库”治理工作实施方案所确定的检查内容,采用灵活的方法,严谨细致地开展检查工作,重点对经营部门进行严格审查核对,经审查,明确了没有私自设立“小金库”现象。同时,根据检查情况,公司财务人员对有关岗位进行现场指导,要求严格按照《会计准则》规定,规范操作程序及各类账务书写,提升工作能力。
此次刀刃向内的内部审查,既是一次财务工作体检、自我净化的过程,也是一次加强纪律监督、提升管理约束的组织安排。通过内部审查,干部职工普遍增强了廉洁自律的思想和行动自觉,保障了公司资产和资金规范、安全、高效运行,促进了党风廉政建设和反腐败工作见真见实,收到了良好效果。


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